Orden de Compra. Nº1426397-179-AG25 "NDM ADQ. E INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA PROYECTORES LICEO BICENTENARIO DOMINGO SANTA MARÍA a compra ágil: 1426397-79-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426397-179-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra NDM ADQ. E INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA PROYECTORES LICEO BICENTENARIO DOMINGO SANTA MARÍA a compra ágil: 1426397-79-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SUBVENCION GENERAL SLEP IQUIQUE
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 586
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Facturación ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 446500
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA # 340 OFICINA 410 IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingeniería y Servicios Norte Grande
Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS NORTE GRANDE SPA
R.U.T. 77.938.039-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingeniería y Servicios Norte Grande
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101501
Soportes25UnidadADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA PROYECTORES TIPO CAJA DE SEGURIDAD (SE ADJUNTA FOTO REFERENCIA)SOPORTES PARA PROYECTORES TIPO CAJA DE SEGURIDAD $ 94.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350.000 $ 2.350.000
Total Neto $ 2.350.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 446.500
TOTAL OC $ 2.796.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.