Orden de Compra. Nº3460-137-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTUFA EN EL CASINO DE SUBOFICIALES DE LA UNIDAD."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3460-137-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTUFA EN EL CASINO DE SUBOFICIALES DE LA UNIDAD.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 3 "Victoria"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Facturación Avda. Dartnell 698
Comuna Victoria
Impuesto 63650
Dirección de Envío de la Factura Avda. Dartnell 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS
R.U.T. 8.172.307-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101803
Chimeneas de leña20BolsaPELLETS SIMILAR A ECOMAS DE 15 KILÓGRAMOS.PELLETS SIMILAR A ECOMAS DE 15 KILÓGRAMOS. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
30111601
Cemento10BolsaCEMENTO 25 KILOS.CEMENTO 25 KILOS. $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CORTA GOTA 18 CMS. RODILLO CORTA GOTA 18 CMS. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
27111909
Espátulas10UnidadESPÁTULAS MANGO DE MADERA.ESPÁTULAS MANGO DE MADERA. $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS DE 4" BROCHAS DE 4" $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
40101808
Estufas de la calefacción1KitINSTALACIÓN PARA ESTUFA A PELLET.INSTALACIÓN PARA ESTUFA A PELLET. $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
Total Neto $ 335.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.650
TOTAL OC $ 398.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.