Orden de Compra. Nº5349-1585-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5349-341-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5349-1585-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5349-341-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6974
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
Comuna Vallenar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Felipe Alberto
Razón Social SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL GUANTES DE SEDA LTDA.
R.U.T. 76.918.684-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Felipe Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas4UnidadSERVICIO SALA CUNA JORNADA COMPLETA,MENSUALIDAD JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025,FUNCIONARIA:CAMILA N.B.,HIJO:EMILIANO Z.N.SEGÚN MEMORÁNDUM N°84SERVICIO SALA CUNA JORNADA COMPLETA,MENSUALIDAD JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025,FUNCIONARIA:CAMILA N.B.,HIJO:EMILIANO Z.N.SEGÚN MEMORÁNDUM N°84 $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1UnidadSERVICIO SALA CUNA JORNADA COMPLETA,MENSUALIDAD JULIO 2025 (PROPORCIONAL HASTA EL 23/07/202 FIN DE BENEFICIO),FUNCIONARIA:JHOCELY R.A.,HIJO:BRUNO J.R.SEGÚN MEMORÁNDUM N°19SERVICIO SALA CUNA JORNADA COMPLETA,MENSUALIDAD JULIO 2025 (PROPORCIONAL HASTA EL 23/07/202 FIN DE BENEFICIO),FUNCIONARIA:JHOCELY R.A.,HIJO:BRUNO J.R.SEGÚN MEMORÁNDUM N°19 $ 345.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1UnidadSERVICIO SALA CUNA JORNADA COMPLETA,MENSUALIDAD JULIO 2025 (PROPORCIONAL HASTA 17/07/2025 FIN DE BENEFICIO),FUNCIONARIA:ANGELICA M.L.,HIJO:ENZO R.M.SEGÚN MEMORÁNDUM N°96SERVICIO SALA CUNA JORNADA COMPLETA,MENSUALIDAD JULIO 2025 (PROPORCIONAL HASTA 17/07/2025 FIN DE BENEFICIO),FUNCIONARIA:ANGELICA M.L.,HIJO:ENZO R.M.SEGÚN MEMORÁNDUM N°96 $ 255.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
91111901
Jardines infantiles o salas cunas4UnidadSERVICIO SALA CUNA JORNADA COMPLETA,MENSUALIDAD JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025,FUNCIONARIA:MARIA S.C.,HIJA:LUCIANA P.C.SEGÚN MEMORÁNDUM N°09SERVICIO SALA CUNA JORNADA COMPLETA,MENSUALIDAD JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025,FUNCIONARIA:MARIA S.C.,HIJA:LUCIANA P.C.SEGÚN MEMORÁNDUM N°09 $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
Total Neto $ 4.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.200.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.