Orden de Compra. Nº542343-176-AG24 "Salón capacitación Temuco: 542343-44-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 542343-176-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Salón capacitación Temuco: 542343-44-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FEN Microdatos
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120507069103122 del sistema AUGE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 257 oficina 1801
Comuna Santiago
Impuesto 307800
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 257 oficina 1801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL FRONTERA
Razón Social OPERACIONES DEL SUR SPA
R.U.T. 76.704.014-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOTEL FRONTERA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111603
Salas de reuniones o banquetes1UnidadSe requiere sala capacitación en la ciudad de Temuco en dos semanas de octubre. Semana 1: 16-17-18. Semana 2: 22-23-24 Horario: de 09 a 18 hrs. Capacidad para 50 personas cada día. Disponer de proyector, pizarra y mobiliario (tipo escuela). Ubicación central La oferta debe incluir ficha técnica y fotografía para ser evaluadas. El Giro del proveedor en SII debe corresponder al servicio y/o bien que están ofertando.  $ 1.620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.000 $ 1.620.000
Total Neto $ 1.620.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 307.800
TOTAL OC $ 1.927.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.675.803-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.509.490-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.704.014-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.712.934-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.