Orden de Compra. Nº1079505-1155-AG24 "ADQUISICIÓN AGUA ENVASADA, PURIFICADA PARA UNIDADES FRONTERIZAS ZONA DE CARABINEROS COQUIMBO"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS IV ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079505-1155-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN AGUA ENVASADA, PURIFICADA PARA UNIDADES FRONTERIZAS ZONA DE CARABINEROS COQUIMBO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS COQUIMBO
Razón Social SECCIÓN COMPRAS IV ZONA
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERT. REFRENDACIÓN N°1157 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS IV ZONA
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Facturación COLÓN N°681, LA SERENA COMUNA SERENA IV REGIÓN
Comuna La Serena
Impuesto 317604
Dirección de Envío de la Factura COLÓN N°681, LA SERENA COMUNA SERENA IV REGIÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGUAS RIO CRISTAL SPA - Casa Matriz
Razón Social AGUAS RIO CRISTAL SPA
R.U.T. 78.941.620-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGUAS RIO CRISTAL SPA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua796Cargarecarga de agua purificada, embotellada en envases de 20 lt., debiendo entregar en la primera entrega botellones y dispensadores por unidad, en comodato.recarga de agua purificada, embotellada en envases de 20 lt., debiendo entregar en la primera entrega botellones y dispensadores por unidad, en comodato. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.671.600 $ 1.671.600
Total Neto $ 1.671.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 317.604
TOTAL OC $ 1.989.204


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.941.620-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.941.620-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.711.590-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.