|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1343-219-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1343-29-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LIMARÍ
|
|
R.U.T. |
60.511.042-8 |
|
Dirección de Facturación |
Socos 154 |
|
Comuna |
Ovalle
|
|
Impuesto |
4374907,32 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Socos 154 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Santa Teresa |
|
Razón Social |
SOC AGRICOLA SANTA TERESA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.260.910-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Santa Teresa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83101501
| Abastecimiento de agua | 1 | Unidad no definida | suministro de 14.212 metros cúbicos, que corresponde a los metros cúbicos realmente entregados a un valor de $ 1.928 (mil novecientos veintiocho pesos), IVA incluido, los que da un total de $ 27.400.736 (veintisiete millones cuatrocientos mil setecientos treinta y seis pesos) IVA incluido. | |
$ 23.025.828,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.025.828
|
$ 23.025.828
|
|
|
Total Neto
|
$ 23.025.828
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.374.907
|
|
$ 27.400.735
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.