Orden de Compra. Nº5756-280-AG25 "Orden de Compra 5756-280-AG25 de compra ágil: 5756-304-COT25 - Solicitud 7209 - 1201 2001 4201 007 Funcionamiento N°2 DIC"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5756-280-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra 5756-280-AG25 de compra ágil: 5756-304-COT25 - Solicitud 7209 - 1201 2001 4201 007 Funcionamiento N°2 DIC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FAC. ARQUITECTURA Dirección Econ. y Admin.
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1201 2001 4201 007 Funcionamiento N°2 DIC del sistema AUGE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Portugal 84
Comuna Santiago
Impuesto 492797,3
Dirección de Envío de la Factura Avda. Portugal 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
De acuerdo a los archivos adjuntos 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOGISTICA INTEGRAL EXPRESS SPA
Razón Social LOGÍSTICA INTEGRAL EXPRESS SPA
R.U.T. 77.455.918-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LOGISTICA INTEGRAL EXPRESS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC1UnidadAdquisición de equipos computacionales para la DIC, de acuerdo a las especificaciones y cantidades adjuntas. Los proveedores deberán entregar una cotización formal con el detalle de lo ofertado y los contactos de la empresa y el ejecutivo a cargo de la propuesta. Si no entregan estos antecedentes su propuesta podrá ser desestimada.  $ 2.593.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.593.670 $ 2.593.670
Total Neto $ 2.593.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 492.797
TOTAL OC $ 3.086.467


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.