Orden de Compra. Nº1057491-12519-SE25 "MPO/PROGRAMA IMG/JUNIO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-12519-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MPO/PROGRAMA IMG/JUNIO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057491-87-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8511 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna *
Impuesto 87826,74
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Olmos y Cía. Ltda. (Sucursal Santiago)
Razón Social OLMOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.828.310-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Olmos y Cía. Ltda. (Sucursal Santiago)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45131505
Película de rayos X3Caja205-0263 - PELÍCULA LÁSER DT2B 14X11 BASE AZUL DS 5500 COMPATIBLE CON IMPRESORA MARCA AGFA MODELO DRYSTAR 5302.PELÍCULA RADIOGRÁFICA DIGITAL MARCA AGFA, DRYSTAR DT2B, BASE AZUL,FORMATO 28X35 CM. 11X14 EN CAJAS DE 100 UNIDADES, CATÁLOGO 7760505. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. $ 102.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.106 $ 308.106
45131505
Película de rayos X2Unidad no definida205-0264 - PELÍCULA LÁSER DT2B 10X12 BASE AZUL DS 5500 COMPATIBLE CON IMPRESORA MARCA AGFA MODELO DRYSTAR 5302.PELÍCULA RADIOGRÁFICA DIGITAL MARCA AGFA, DRYSTAR DT2B, BASE AZUL,FORMATO 25X30 CM. 10X12 EN CAJAS DE 100 UNIDADES, CATÁLOGO 7760504. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA $ 77.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.140 $ 154.140
Total Neto $ 462.246
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.827
TOTAL OC $ 550.073


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.