Orden de Compra. Nº2440-2502-AG23 "Material Deportivo para Colegio María Olga Figueroa de Curicó compra ágil: 2440-2894-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-2502-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Material Deportivo para Colegio María Olga Figueroa de Curicó compra ágil: 2440-2894-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martin 455
Comuna Curicó
Impuesto 43928
Dirección de Envío de la Factura San Martin 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RESILIENCIA E INNOVACIÓN CENTRAL E.I.R.L.
Razón Social INGENIERÍA SEBASTIÁN ANDRADE E.I.R.L.
R.U.T. 77.860.072-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RESILIENCIA E INNOVACIÓN CENTRAL E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141001
Balones o pelotas de juguete10UnidadAguja de bombín (para balones)  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
49161505
Balones de fútbol10UnidadBalones de Futbol  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
49161603
Pelotas de baloncesto10UnidadBalones de basquetbol  $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
60141001
Balones o pelotas de juguete3UnidadBombín de pie  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
49181509
Pelotas de ping-pong5PackPelotas de Ping-Ping  $ 4.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600
49181508
Paletas de ping-pong4ParPaletas de Ping-Ping  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
Total Neto $ 231.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.928
TOTAL OC $ 275.128


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.520.639-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.953.742-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.576.631-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 6.797.573-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.714.165-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.198.280-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.145.038-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.640.582-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.403.662-k Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.860.072-2 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.860.072-2 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.860.072-2 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.427.238-0 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 76.591.500-7 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.068.704-9 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.057.982-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.