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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057476-1186-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LOGISTICA Y MANTENCION | PETROLEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK
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R.U.T. |
61.608.003-2 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Recoleta
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Impuesto |
304180,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Petroamerica S.A. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES PETROAMERICA S.A.
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R.U.T. |
76.008.989-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Petroamerica S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15111510
| Gas de petróleo licuefactado | 1950 | Litro | recargar estanques de combustibles de grupos electrógenos, con la finalidad de cumplir en la continuidad de servicios en hospitalarios en caso de emergencia, catástrofe u otros (Petróleo). | |
$ 821,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.600.950
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$ 1.600.950
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Total Neto
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$ 1.600.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 304.180
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$ 1.905.130
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.