Orden de Compra. Nº867990-717-AG24 "O C generada por invitación a compra ágil: 867990-606-COT24, Sol. 78746 cc 102"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867990-717-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-10-2024
Nombre de la Orden de Compra O C generada por invitación a compra ágil: 867990-606-COT24, Sol. 78746 cc 102
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Sol. 78746 cc102 del sistema ERP People Soft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 226575
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Traviata Caserisima
Razón Social VERONICA PAZ GONZALEZ ALVAREZ
R.U.T. 11.630.878-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Traviata Caserisima
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadServicio de café para 50 personas, para los días miércoles 23 de octubre a las 12:00 hrs., miércoles 6 de noviembre a las 18 hrs. y lunes 16 de diciembre a las 18 hrs. Las Sophoras N° 175 , Facultad de Derecho Debe incluir como mínimo: variedad de tapaditos, pastelitos, café de grano té, agua y jugo natural. Servicio de café para 50 personas, para los días miércoles 23 de octubre a las 12:00 hrs., miércoles 6 de noviembre a las 18 hrs. y lunes 16 de diciembre a las 18 hrs. Las Sophoras N° 175 , Facultad de Derecho Debe incluir como mínimo: variedad de $ 795.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.000 $ 795.000
90101603
Servicios de catering1UnidadServicio de café para 75 personas, para el día miércoles 18 de diciembre a las 12 hrs. Las Sophoras N° 175 , Facultad de Derecho Debe incluir como mínimo. variedad de tapaditos, pastelitos, café de grano , té, agua y jugo natural. Servicio de café para 75 personas, para el día miércoles 18 de diciembre a las 12 hrs. Las Sophoras N° 175 , Facultad de Derecho Debe incluir como mínimo. variedad de tapaditos, pastelitos, café de grano , té, agua y jugo natural. $ 397.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.500 $ 397.500
Total Neto $ 1.192.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 226.575
TOTAL OC $ 1.419.075


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.630.878-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.692.984-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.691.427-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 15.477.071-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.