Orden de Compra. Nº1395-755-SE25 "Servicio de Cafetería 09 de julio “Curso de estrat"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1395-755-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cafetería 09 de julio “Curso de estrat
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1395-10-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco de Aguirre N°795
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2337 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795
Comuna La Serena
Impuesto 31247,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROLINE PRODUCCIONES
Razón Social COMERCIAL MORACSAM SPA
R.U.T. 76.536.511-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROLINE PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221003
Cafetería30UnidadEl día miércoles 09 de julio 2025 a las 15:05 hrs. en el Salón Santo Tomás, sede Ruta 5 para “Curso Estrategia de formación de competencias transversales y sensibilización para la atención de personas LGBTIQA+ en la APS Elqui”Servicio de Cafetería Jornada PM $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
30221003
Cafetería30UnidadEl día miércoles 09 de julio 2025 a las 10:55 hrs. en el Salón Santo Tomás, sede Ruta 5 para “Curso Estrategia de formación de competencias transversales y sensibilización para la atención de personas LGBTIQA+ en la APS Elqui”Servicio de Cafetería Jornada AM $ 3.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.760 $ 104.760
Total Neto $ 164.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.247
TOTAL OC $ 195.707


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.