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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2445-2745-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-4-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2445-4-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Facturación |
CARMEN 925, CURICO |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
36480 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARMEN 925, CURICO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Indisur Ltda |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA INDISUR LIMITADA
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R.U.T. |
77.918.312-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Indisur Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211802
| Almohadillas de ratón o mousepad | 80 | Unidad | MOUSE OPTICO PUERTO USB BUENA CALIDAD | XTECH MOUSE OPTICO 3 BOTONES USB NEGRO-ROJO |
$ 2.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 192.000
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$ 192.000
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Total Neto
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$ 192.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.480
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$ 228.480
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.