Orden de Compra. Nº3121-52-SE25 "ADQUISICION DE LUBRICANTES "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3121-52-SE25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LUBRICANTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-48-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES (V)
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Unidad de Compra PRAT 773
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.007.001 del sistema CGU .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Facturación PRAT 773
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PRAT 773
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2025
TítuloDescripción
INSTRUCCIONES DE ENTREGA ENTREGA EN FF LATORRE EN ASMAR BASE NAVAL TALCAHUANO A CONTAR LUNES JUNIO 02. PREVIA COORDINACIÓN.

ENTREGA EN AO MONTT EN ASMAR BASE NAVAL TALCAHUANO A CONTAR LUNES JUNIO 16. PREVIA COORDINACIÓN.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC S.A.
Razón Social COPEC S.A.
R.U.T. 99.520.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COPEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
Aceite de motor10000LitroMOBIL DTE OIL HEAVY SKU (100387) 10.000 LITROS A GRANEL FF LATORREMOBIL DTE OIL HEAVY SKU (100387) 10.000 LITROS A GRANEL FF LATORRE $ 3.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.300.000 $ 33.300.000
15121501
Aceite de motor18000LitroMOBILGARD ADL 40 SKU (100556) 18.000 LITROS A GRANEL AO MONTTMOBILGARD ADL 40 SKU (100556) 18.000 LITROS A GRANEL AO MONTT $ 3.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.966.000 $ 60.966.000
Total Neto $ 94.266.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 94.266.000

Justificación de exención de impuesto

8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.