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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1145-121-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de equipos de comunicaciones |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1145-45-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Miguel Claro 1314 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
4742535,66 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Miguel Claro 1314 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARKAVIA NETWORKS SpA |
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Razón Social |
ARKAVIA NETWORKS SPA
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R.U.T. |
76.083.362-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARKAVIA NETWORKS SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43222501
| Equipo de seguridad de red de firewall | 6 | Unidad | equipos de comunicaciones para redes informáticas, del tipo firewall de nueva generación con capacidades de SD-WAN segura, control de aplicaciones, inspección SSL, sistema prevención de intrusos (IPS), protección contra Malware, antivirus, antispam | Oferta para Adquisición 1145-45-LE23 |
$ 4.160.119,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.960.714
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$ 24.960.714
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Total Neto
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$ 24.960.714
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.742.536
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$ 29.703.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.