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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2817-714-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2817-807-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
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R.U.T. |
69.090.100-5 |
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Dirección de Facturación |
Carampangue 865 |
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Comuna |
San Fernando
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Impuesto |
333403,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carampangue 865 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-09-2025 |
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Proveedor |
FJ IMPORTACIONES |
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Razón Social |
FJ IMPORTACIONES SPA
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R.U.T. |
77.332.013-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FJ IMPORTACIONES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111711
| Desarrolladores de software | 2 | Unidad | RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE PROGRAMAS SKETCHUP PRO COM SUCRIP ANNUAL 1 USER. PARA OFICINA MUNICIPAL
SE REQUIERE LA COTIZACIÓN CON VALORES. | |
$ 367.378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 734.756
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$ 734.756
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81111811
| Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda | 2 | Unidad | 1 V-RAY ALL INTEGRATIONS /COM/ SUPPORT/A LA MAQUINA/1 USER. PARA OFICINA MUNICIPAL
SE REQUIERE LA COTIZACIÓN CON VALORES Y DIAS DE TRABAJO | |
$ 510.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.020.000
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$ 1.020.000
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Total Neto
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$ 1.754.756
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 333.404
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$ 2.088.160
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.