Orden de Compra. Nº4029-187-AG25 "Adquisición de materiales para velada folclórica en la escuela de Camiña"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4029-187-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para velada folclórica en la escuela de Camiña
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N
Comuna Camiña
Impuesto 63493,25
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2025
TítuloDescripción
Bulnes 571, oficina de enlace Camiña 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KENTO
Razón Social DISTRIBUIDORA KENTO LIMITADA
R.U.T. 76.265.744-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KENTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141502
Alfileres de gancho1CajaAlfileres de gancho de 3cm.Alfileres de gancho de 3cm. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos400UnidadVasos de plumavitVasos de plumavit 300CC. $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos400UnidadVasos desechables medianos o grandesVasos desechables 300CC. $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
10151803
Semillas o almácigos de canela100GramoCanela en ramaCanela en rama $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
50131702
Productos de mantequilla o leche en conserva60TarroLeche condensadaLeche condensada bella holandesa $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos1kilogramoChocolate amargo en polvoChocolate amargo en polvo $ 13.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.625 $ 13.625
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos1kilogramoChocolate dulce en polvoChocolate dulce en polvo $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
11162126
Tela acolchada15Metro LinealTela tricolor (blanco, azul y rojo)Tela tricolor (blanco, azul y rojo) $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
50202311
Bebidas3PackDispley de bebida de 3 litros (12 unidades)Displey de bebida de 3 litros (12 unidades) $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500
60123001
Figuras de goma Eva10PliegoGoma eva rojo brillante pliegoGoma eva rojo brillante pliego 40 x 60 $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750
60123001
Figuras de goma Eva10PliegoGoma eva negro brillante pliegoGoma eva negro brillante pliego 40 x 60 $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750
52121602
Servilletas10PaqueteServilletas de 100 unidades c/uServilletas de 100 unidades c/u $ 875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
Total Neto $ 334.175
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.493
TOTAL OC $ 397.668


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.