Orden de Compra. Nº
548864-41-AG25
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Adquisición de materiales de oficina para sucursales IPS Biobío, según Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 548864-13-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
548864-41-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales de oficina para sucursales IPS Biobío, según Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 548864-13-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IPS Region del Bio Bio
Razón Social
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
R.U.T.
61.979.440-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-2025 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
R.U.T.
61.979.440-0
Dirección de Facturación
Castellón N°435, IPS ChileAtiende Concepción 2do piso (entre piso).,
Comuna
156
Impuesto
180108,6
Dirección de Envío de la Factura
Castellón N°435, IPS ChileAtiende Concepción 2do piso (entre piso).,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAKI LIMITADA
Razón Social
COMERCIAL MAKI LIMITADA
R.U.T.
77.659.261-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MAKI LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122101
Gomas elásticas
30
Bolsa
ELASTICOS PARA PAPELERIA O BILLETES DE 1.6 mm * 90
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.240
44122104
Clips para papel
40
Caja
DOBLE CLIP TAMAÑO 5/8" CAJA DE 12 UNIDADES
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.120
$ 16.120
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
100
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA
$ 471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.100
$ 47.100
44121801
Cinta correctora
150
Unidad
CORRECTOR EN CINTA
$ 772,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.800
$ 115.800
44121701
Lápiz pasta
1000
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL PUNTA MEDIA
$ 135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.000
$ 135.000
44121701
Lápiz pasta
300
Unidad
LAPIZ GEL PUNTA MEDIA 0.7 TIPO ENERGEL SUAVE Y SECADO RAPIDO
$ 866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 259.800
$ 259.800
14111530
Notas de papel autoadhesivo
20
Unidad
TACO NOTAS PAPEL BLANCO
$ 637,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.740
$ 12.740
44122010
Divisores
150
Unidad
SEPARADOR ALFABETICOS DE LA A-Z OFICIO
$ 1.606,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.900
$ 240.900
44121711
Rotuladores
50
Unidad
MARCADOR TIPO SHARPI COLOR NEGRO PUNTA FINA
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.200
$ 33.200
44121615
Corcheteras
20
Unidad
CORCHETERAS METALICAS 26/6
$ 1.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.140
$ 32.140
44121620
Dedo de goma
60
Unidad
DEDO DE GOMA 30 TAMAÑO S Y 30 TAMAÑO M
$ 135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.100
$ 8.100
14111509
Artículos de papelería
100
Pliego
PAPEL DE ENVOLVER CAFE PLIEGOS
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
Total Neto
$ 947.940
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 180.109
TOTAL OC
$ 1.128.049
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
14.597.677-4
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.