Orden de Compra. Nº2583-428-AG25 "Se solicita Petróleo diésel para abastecer a CESFAM Clotario Blest /Programa Comunitario N°2 Componente 5 APS/SSGG/DISAM /SP 44511/POS/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-287-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-428-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Se solicita Petróleo diésel para abastecer a CESFAM Clotario Blest /Programa Comunitario N°2 Componente 5 APS/SSGG/DISAM /SP 44511/POS/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-287-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/261 SALUD-APS del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 302290
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEUQUEN LOGISTICS
Razón Social NEUQUEN LOGISTICS SPA
R.U.T. 77.541.162-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NEUQUEN LOGISTICS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101602
Suministro de petróleo1850LitroSe solicita abastecer de petróleo diésel a CESFAM Clotario Blest de la comuna de Maipú, . La cantidad es de 1.850 litros distribuidos en calle Los Trabajadores N°999, comuna de Maipú. Se solicita cotización, como requisito obligatorio.Incluir en factura código interno de despacho F2402 CESFAM CLOTARIO BLEST Estimado: Buen día , adjunto cotización solicitada y le recuerdo que el despacho puede ser programado 1 día hábil después de recibida la OC , contamos con certificado de análisis del producto si usted lo requiere. Jacqueline Jaña 975299585 $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.591.000 $ 1.591.000
Total Neto $ 1.591.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 302.290
TOTAL OC $ 1.893.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.