Orden de Compra. Nº2432-1381-SE24 "JUNJI- SOL DE COMPRA1079- NAYARET ALVAREZ- ARTICULOS DE FERRETERIAORDEN DE COMPRA DESDE 2432-163-R124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2432-1381-SE24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 12-11-2024
Nombre de la Orden de Compra JUNJI- SOL DE COMPRA1079- NAYARET ALVAREZ- ARTICULOS DE FERRETERIAORDEN DE COMPRA DESDE 2432-163-R124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2432-163-R124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado se adjunta cdp del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
Comuna Estación Central
Impuesto 590322,78
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercializadora perez espinoza
Razón Social COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA
R.U.T. 76.365.521-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercializadora perez espinoza
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura1GlobalLa presente Licitación tiene como objeto adquirir materiales de ferretería para cinco jardines infantiles de la comuna que son de administración municipal Junji VTF. Se adjuntara listado de dichos materialesAdjunto detalle y detalle economico $ 3.106.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.106.962 $ 3.106.962
Total Neto $ 3.106.962
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 590.323
TOTAL OC $ 3.697.285


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.