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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1002588-113-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de libretas relacionada con campaña del buen trato y la no violencia; IAC Estado de Israel; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1002588-54-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
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R.U.T. |
61.999.320-9 |
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Dirección de Facturación |
Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
135850 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
artpubli |
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Razón Social |
PEDRO OSVALDO ALARCON GUTIERREZ
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R.U.T. |
9.787.966-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
artpubli |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60101722
| Libretas de notas | 400 | Unidad | Libretas 20x14 cms. anilladas,m con lápiz, con tiritas adhesivas(post-it), diversos colores y tapa impresa con logo y frase "Convivencia escolar" | |
$ 1.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 700.000
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$ 700.000
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Total Neto
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$ 700.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 15.000
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IVA 19 %
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$ 135.850
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$ 850.850
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.