Orden de Compra. Nº2069-10105-AG24 "LPS-CP-102024-INSUMOS DE ASEO-AG"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-10105-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2024
Nombre de la Orden de Compra LPS-CP-102024-INSUMOS DE ASEO-AG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14400 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 253908,4
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS ORLANDO CARTAGENA SANCHEZ
Razón Social LUIS ORLANDO CARTAGENA SÁNCHEZ
R.U.T. 11.643.980-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUIS ORLANDO CARTAGENA SANCHEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281604
Desinfectantes de la superficie médica4Bidón1210014 DESINCRUSTANTE PARA LAVACHATAS (REF. NEODISHER SBN PLUS 5 LITROS) BIDON NEODISHER SBN PLUS 5 LITROS $ 69.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.500 $ 277.500
42281604
Desinfectantes de la superficie médica3Unidad1210020 LIMPIADOR DESINFECTANTE EN BASE AMONIO CUATERNARIO 20 LITROS (REF QUIK FIL 920 EXPRESS) RM REF QUIK FIL 920 EXPRESS. DESPACHAR TODO DE UNA SOLA VEZ $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
42281604
Desinfectantes de la superficie médica60Litro1210022 DETERGENTE MULTIUSO LIQUIDO (REF FACTOR 1 LITRO MARCA MARVEL KLEEN MULTIUSO) MARVEL KLEEN MULTIUSO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
42281604
Desinfectantes de la superficie médica120Botella1210182 LIMPIADOR MULTIUSO LIQUIDO , ENVASE DE 500 CC CON GATILLO (REFERENCIA: GLASSEX) BOTELLA LIMPIADOR MULTIUSO LIQUIDO $ 4.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.560 $ 517.560
42312311
Kits desinfectantes100Unidad1210191 PASTILLA DESODORIZANTE PARA W.C. UNIDAD PASTILLA DESODORIZANTE PARA W.C. $ 1.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.300 $ 106.300
Total Neto $ 1.336.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 253.908
TOTAL OC $ 1.590.268


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.286.670-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.879.905-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 11.643.980-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.