Orden de Compra. Nº2408-4355-SE25 "SERV.TRATA Y DISPOSIC FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, MES DE JULIO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2408-4355-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SERV.TRATA Y DISPOSIC FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, MES DE JULIO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2408-405-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOSANGELES ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Unidad de Compra EDIFICIO CONSISTORIAL,CAUPOLICAN N°399,SEXTO PISO,SECPLAN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-4355 del sistema 2152208001002001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
R.U.T. 69.170.100-K
Dirección de Facturación CAUPOLICAN Nº399
Comuna Los Angeles
Impuesto 20146427,89
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN Nº399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INGRESAR FACTURA A CORREO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CLINGRESAR FACTURA A CORREO FACTURAELECTRONICA@LOSANGELES.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor K D M S A
Razón Social K D M S.A.
R.U.T. 96.754.450-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal K D M S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121601
Vertedero de basuras1UnidadDisposición y gestión de residuos domiciliarios, según lo descrito en las Especificaciones Técnicas de la presente licitación. PERIODO MES DE JULIO 2025, LIC 2408-405-LR21Valor valido por cada tonelada de RSD ingresada en relleno sanitario $ 106.033.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.033.831 $ 106.033.831
Total Neto $ 106.033.831
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.146.428
TOTAL OC $ 126.180.259


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.