|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4022-117-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. IMPRESIÓN CALENDARIOS C.A: 4022-136-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
|
|
R.U.T. |
69.250.800-9 |
|
Dirección de Facturación |
José Miguel Carrera N°350, Putre |
|
Comuna |
Putre
|
|
Impuesto |
240540 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
José Miguel Carrera N°350, Putre |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
03-03-2025 |
| COORDINACION DE ENTREGA PRODUCTOS | COORDINACION DE ENTREGA PRODUCTOS: MARCELO.SOTO@IMPUTRE.CL
ANTE EL ACUSE RECIBO DE LOS PRODUCTOS EN PUTRE SE SOLICITARA EMISION DE LA FACTURA REMITIDA AL CORREO REN.VIZA@IMPUTRE.CL |
|
|
Proveedor |
Impresionesmacro spa |
|
Razón Social |
IMPRESIONESMACRO SPA
|
|
R.U.T. |
77.862.814-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Impresionesmacro spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44112002
| Calendarios | 1 | Global | ADQ. DE IMPRESION DE 1500 CALENDARIOS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.
| |
$ 1.266.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.266.000
|
$ 1.266.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.266.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 240.540
|
|
$ 1.506.540
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.