Orden de Compra. Nº1411-1349-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1411-547-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-1349-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1411-547-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3664 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 5065
Comuna San Joaquín
Impuesto 70634,02
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 5065
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TORRES MM SPA
Razón Social TORRES MM SPA
R.U.T. 77.674.121-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TORRES MM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas3UnidadRODILLOS  $ 3.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.877 $ 11.877
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 4"  $ 3.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.837 $ 9.837
39111505
Iluminación empotrada10UnidadEQUIPOS ESTANCO FLUORESCENTE CON TUBO LED INCLUIDO  $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.820 $ 158.820
31191501
Papeles de lija20UnidadPLIEGOS DE LIJA  $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220
31211603
Pintura secante1TinetaTIENTA DE PASTA MURO F15  $ 22.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.678 $ 22.678
31211603
Pintura secante3TinetaTINETA DE PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO  $ 54.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.326 $ 163.326
Total Neto $ 371.758
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.634
TOTAL OC $ 442.392


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.