Orden de Compra. Nº1422039-161-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-138-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422039-161-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-138-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Facturación BANDERA 84
Comuna Santiago
Impuesto 367175
Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRV
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA
R.U.T. 76.009.245-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CRV
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios1000UnidadElaboración de 1.000 carpetas corporativas, especificaciones: • Tamaño oficio, medidas 24x34 cms. • Material papel couche de 350 grs, laminado brillante. • Un bolsillo. DEBE DECIR EN GLOSA O REFERENCIA DE FACTURA "MICE BUREAU"  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000
80141605
Regalos publicitarios500UnidadElaboración de 500 cuadernos, especificaciones: • Anillado metálico doble. • Tapa dura. • 100 hojas cuadriculadas, en papel bond de 80 grs o similar. • Bolsillo doble, en papel bond de 140 grs o similar. Imagen referencial adjunto EL OFERENTE DEBE ADJUNTAR COTIZACION FORMAL EN PDF  $ 2.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.242.500 $ 1.242.500
Total Neto $ 1.932.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 367.175
TOTAL OC $ 2.299.675


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.