Orden de Compra. Nº4642-106-CC26 "2201245-ARRIENDO IMPRESORAS DISALCAR Y RED DE SALUD DE CARABINEROS POR UN PERIODO DE 36 MESES Rex. N° 251 del 26-05-2023 de la Dirección Compras Públicas aprueba adjudicación Licitación ID 1122317-6-LR23 "
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-106-CC26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra 2201245-ARRIENDO IMPRESORAS DISALCAR Y RED DE SALUD DE CARABINEROS POR UN PERIODO DE 36 MESES Rex. N° 251 del 26-05-2023 de la Dirección Compras Públicas aprueba adjudicación Licitación ID 1122317-6-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-6-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209006 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430
Comuna *
Impuesto 3751364,94
Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACT S.A.
Razón Social IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN
R.U.T. 96.609.940-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ACT S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1GlobalArriendo mensual por 74 impresoras (FC1237)Arriendo mensual por 74 impresoras (Meses Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre -2025). $ 11.715.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.715.181 $ 11.715.181
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1GlobalGasto mensual por 165.278 impresiones promedio/mes (FC1238) Gasto mensual por 165.278 impresiones promedio/mes (Meses Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre -2025). $ 7.216.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.216.427 $ 7.216.427
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1MesCosto fijo mensual por concepto de Sistema de Gestión y Control (FC1239)Costo fijo mensual por concepto de Sistema de Gestión y Control (Meses Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre -2025). $ 812.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 812.418 $ 812.418
Total Neto $ 19.744.026
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.751.365
TOTAL OC $ 23.495.391


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.