Orden de Compra. Nº974556-17-AG25 "Materiales de Aseo compra EM. "GBO" ágil: 974556-17-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 974556-17-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo compra EM. "GBO" ágil: 974556-17-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Oriente"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.980.880-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.980.880-0
Dirección de Facturación Puente Buin#9036D La Reina
Comuna La Reina
Impuesto 35007,5
Dirección de Envío de la Factura Puente Buin#9036D La Reina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CMV LOGÍSTICA
Razón Social CMV SPA
R.U.T. 78.087.983-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CMV LOGÍSTICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos5BidónCLORO CONCENTRADO 4 LTS TRADICIONAL  $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
14111704
Papel higiénico15UnidadPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250MTS  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
14111703
Toallas de papel15UnidadTOALLA PAPEL JUMBO 2 ROLLOS DE 280 MTS  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadINSECTICIDA TODO INSECTO 390CC  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
Total Neto $ 184.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.008
TOTAL OC $ 219.258


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.