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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
630424-201-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO ESC. PITRIUCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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630424-10-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
adquisiciones daem II |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
calle Puerto Varas N°102 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Facturación |
calle Puerto Varas N°102 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
50464 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle Puerto Varas N°102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA |
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Razón Social |
CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
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R.U.T. |
6.169.741-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 40 | Rollo | papel higiénico industrial | papel higiénico industrial |
$ 2.858,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.320
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$ 114.320
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14111703
| Toallas de papel | 40 | Rollo | toalla papel industrial | toalla papel industrial |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 151.280
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$ 151.280
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Total Neto
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$ 265.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.464
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$ 316.064
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.