Orden de Compra. Nº2585-1772-AG24 " ADQ. S S DE MANTENCION Y REPARACION RECINTO, MEMO N° 185/2024 TURISMO, IMA, SRR, PROVIENE DE compra ágil: 2585-1545-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-1772-AG24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 11-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. S S DE MANTENCION Y REPARACION RECINTO, MEMO N° 185/2024 TURISMO, IMA, SRR, PROVIENE DE compra ágil: 2585-1545-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveedor no acepta la orden de compra dentro de las 24 hras de enviada. Art 63
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 255170
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
OBSERVACION DESPACHOEL SERVICIO DEBE SER COORDINADO CON TURIMO, ESTE DEBE SER PRESTADO EN PLAYA LA LISERA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVIMAC
Razón Social SERVI MAC SPA
R.U.T. 77.508.101-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVIMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1GlobalADQUISICION DE REPARACION Y MANTENCION DE CENTRAL DE SALVAVIDASSECTOR SUR EN PLAYA LA LISERA, SEGUN ESPECIFIFCACIONES TECNICAS, DEBE ADJUNTAR COTIZACION VALORIZADA POR ITEM DE SERVICIO.ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENCION DE CENTRAL DE SALVAVIDASSECTOR SUR EN PLAYA LA LISERA, SEGUN ESPECIFIFCACIONES TECNICAS, DEBE ADJUNTAR COTIZACION VALORIZADA POR ITEM DE SERVICIO. $ 1.343.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.343.000 $ 1.343.000
Total Neto $ 1.343.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.170
TOTAL OC $ 1.598.170


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.508.101-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.