Orden de Compra. Nº1028897-670-AG25 "SP 16/443 COMPRA DE ALIMENTOS ACTIVIDAD WÜÑOL TRIPANTU, PARA COMPLEJO EDUCACIONAL DARIO SALAS DIAZ, RBD 6500, SEP, DRL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-670-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 16/443 COMPRA DE ALIMENTOS ACTIVIDAD WÜÑOL TRIPANTU, PARA COMPLEJO EDUCACIONAL DARIO SALAS DIAZ, RBD 6500, SEP, DRL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 778 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 686964
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 11.718.151-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados180Botellanéctar de fruta   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.600 $ 255.600
50111510
Carne de ave o carne fresca350kilogramocarne de caballo  $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360.000 $ 3.360.000
Total Neto $ 3.615.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 686.964
TOTAL OC $ 4.302.564


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.813.842-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.709.471-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 11.718.151-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.