Orden de Compra. Nº1217357-52-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1217357-83-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1217357-52-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1217357-83-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
R.U.T. 65.847.840-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
R.U.T. 65.847.840-0
Dirección de Facturación Avenida Ciudad de mexico 1589
Comuna La Pintana
Impuesto 98848,83
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ciudad de mexico 1589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121103
Paneles9UnidadPANEL SIP 97 MM A 100 MM OSB 11,1 (244 X 122 Densidad EPS 15 KG/M3   $ 46.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.200 $ 421.200
30101617
Barras de madera22UnidadPALO BRUTO 2 X 3 " (DERECHOS)  $ 2.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.486 $ 57.486
11121611
Tablero de partículas3UnidadTABLERO OSB 11.1 MM 122X244 CM  $ 13.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.571 $ 41.571
Total Neto $ 520.257
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.849
TOTAL OC $ 619.106


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.