Orden de Compra. Nº766178-10-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 766178-9-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SEPTIMO TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766178-10-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 766178-9-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 7° TOP de Santiago
Razón Social SEPTIMO TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEPTIMO TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 27360
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2025
TítuloDescripción
COORDINAR DESPACHO PARA REQUERIMIENTO PARA ACCEDER A CENTRO DE JUSTICIAFavor antes de despachar para acceder al centro de justicia, comunicarse con Maritza Flores, fono 998296067, correo mflorest@pjud.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor R&E SUMINISTROS SPA
Razón Social R&E SUMINISTROS SPA
R.U.T. 77.725.041-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal R&E SUMINISTROS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadPART NUMBER: 40X8431 KIT MANTENIMIENTO ADF LEXMARK ( PARA MAQUINA IMPORESORA LEXMARK MX 711X) KIT COMPLETO, COMO EL QUE SE ADJUNTA EN FOTOGRAFIA. ADJUNTAR FOROGRAFIA Y FICHA TECNICA DEL PODUCTO SOLICITADO.  $ 144.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
Total Neto $ 144.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.360
TOTAL OC $ 171.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.