Orden de Compra. Nº1099834-161-AG25 " ADQ. MATERIALES PARA REALIZACION DE CURACION Y ENTREGAR UNA PRIMERA ATENCION A USUARIOS HDD Y COSAM SAN FELIPE - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1099834-122-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1099834-161-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES PARA REALIZACION DE CURACION Y ENTREGAR UNA PRIMERA ATENCION A USUARIOS HDD Y COSAM SAN FELIPE - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1099834-122-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Salud Mental Comunitario de San Felipe
Razón Social CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE
R.U.T. 62.000.640-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 819
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE
R.U.T. 62.000.640-8
Dirección de Facturación CAJALES N°1900
Comuna San Felipe
Impuesto 6159,8
Dirección de Envío de la Factura CAJALES N°1900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SCM
Razón Social SCM PHARMA SPA
R.U.T. 77.337.544-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SCM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas2Caja GASA NO TEJIDA 10X10 (50 SOBRES POR CAJA) $ 2.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.060 $ 5.060
42311511
Vendas de gasa20Unidad VENDA ELASTICA 7.5X450 CM $ 696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920 $ 13.920
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio50Unidad CLORUDO DE SODIO SOLUCIONES INYECTABLES 0.9% 20 ML $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas20Unidad APOSITO DE GASA NO TEJIDA 10X20 CM $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
Total Neto $ 32.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.160
TOTAL OC $ 38.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.