Orden de Compra. Nº586-288-SE24 "Reparación Equipo Rayos X Aduana Iquique"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 586-288-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Reparación Equipo Rayos X Aduana Iquique
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Nacional de Aduanas
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
R.U.T. 60.804.000-5
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 911, 4to Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 854
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
R.U.T. 60.804.000-5
Dirección de Facturación Esmeralda 911
Comuna Valparaíso
Impuesto 245100
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 911
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEGTEC
Razón Social SEGTEC CHILE SPA
R.U.T. 76.229.963-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SEGTEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1Unidad no definidaAdquisición conforme a cotización 20240418-1 del proveedor  $ 1.290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290.000 $ 1.290.000
Total Neto $ 1.290.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 245.100
TOTAL OC $ 1.535.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.