Orden de Compra. Nº3810-1198-SE25 "ADQUISICION MATERIAL GRAFICO PARA ACTIVIDADES SENDA QUE SE REALIZARAN EL MES DE JUNIO. SOLICITUD NRO.1063/25 ADEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1198-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL GRAFICO PARA ACTIVIDADES SENDA QUE SE REALIZARAN EL MES DE JUNIO. SOLICITUD NRO.1063/25 ADEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-18-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 76773,68
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRAPHOS
Razón Social GRAPHOS PUBLICITARIA SPA
R.U.T. 77.502.531-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRAPHOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121127
Lienzo aprestado1UnidadFONDO DE EXPOSICION SOPORTE 3X3 MTS CON ESTRUCTURA CON IMPRESIÓN.-UNIDAD  $ 233.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.370 $ 233.370
60121127
Lienzo aprestado4UnidadLIENZOS: SUSTRATO PVC21 OZ, IMPRESIÓN TINTA SOLVENTADAS, MEDIDAS 1.00 MT X 3.00 MT, CON BOSILLOS Y OJETILLOS PERIMETRALESY LOGOS CORPORATIVOS, FULL COLOR.-UNIDAD  $ 23.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.980 $ 92.980
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Lienzo aprestado2UnidadPENDON ROLLERS:AUTOSOPORTAB LE FULL COLOR, IMPRESIÓN 4/0 FULL COLOR 1 TIRO 1 DISEÑO, TAMAÑO DE 100 X 200 CMS, SUSTRATO PAPEL SINTETICO. CON BOLSO DE TRANSPORTE.-UNIDAD  $ 38.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.722 $ 77.722
Total Neto $ 404.072
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.774
TOTAL OC $ 480.846


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.