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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1411-2602-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
C.P.F SAN MIGUEL ADQ. DE CONTENEDOR DE AGUA . |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
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R.U.T. |
61.933.800-6 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco Nº 4756 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
26220 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco Nº 4756 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-09-2023 |
| FACTURACIÓN Y ENTREGA | FACTURAR
AL R.U.T 61.933.800-6, ENVIAR FACTURA Y DESPACHAR A GENDARMERÍA DE CHILE
C.P.F. SAN MIGUEL, UBICADA EN: SAN FRANCISCO N° 4756, SAN MIGUEL. CONTACTO: LUIS DIAZ: 22-9896618
Señor
Proveedor, LA FACTURA DEBE ENVIARLA EN ARCHIVO XML, A LA CASILLA, dipresrecepcion@custodium.com PARA QUE ESTE
EN ACEPTA y S.I.I.
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Proveedor |
AGUAS DE LA FUENTE |
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Razón Social |
AGUAS DE LA FUENTE SPA
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R.U.T. |
77.079.969-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AGUAS DE LA FUENTE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111801
| Depósitos | 1 | Unidad | Contenedor de agua ibc capacidad 1.000 litros. De primera. | Contenedor de agua ibc capacidad 1.000 litros. De primera. |
$ 138.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.000
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$ 138.000
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Total Neto
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$ 138.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.220
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$ 164.220
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.