Orden de Compra. Nº1411-2602-AG23 "C.P.F SAN MIGUEL ADQ. DE CONTENEDOR DE AGUA ."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-2602-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2023
Nombre de la Orden de Compra C.P.F SAN MIGUEL ADQ. DE CONTENEDOR DE AGUA .
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5213 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación San Francisco Nº 4756
Comuna San Miguel
Impuesto 26220
Dirección de Envío de la Factura San Francisco Nº 4756
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-09-2023
TítuloDescripción
FACTURACIÓN Y ENTREGA

FACTURAR AL R.U.T 61.933.800-6, ENVIAR FACTURA Y DESPACHAR A GENDARMERÍA DE CHILE C.P.F. SAN MIGUEL, UBICADA EN: SAN FRANCISCO N° 4756,  SAN MIGUEL. CONTACTO: LUIS DIAZ: 22-9896618

 

Señor Proveedor, LA FACTURA DEBE ENVIARLA EN ARCHIVO XML, A LA CASILLA, dipresrecepcion@custodium.com PARA QUE ESTE EN  ACEPTA y S.I.I.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGUAS DE LA FUENTE
Razón Social AGUAS DE LA FUENTE SPA
R.U.T. 77.079.969-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGUAS DE LA FUENTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111801
Depósitos1UnidadContenedor de agua ibc capacidad 1.000 litros. De primera.Contenedor de agua ibc capacidad 1.000 litros. De primera. $ 138.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
Total Neto $ 138.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.220
TOTAL OC $ 164.220


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.765.630-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.079.969-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.