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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2421-3765-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
15-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PLACA FÓSFORO D.A.S. CONCEPCIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.256.900-8 |
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Dirección de Facturación |
O`Higgins 1256 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
642200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O`Higgins 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-05-2025 |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL |
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Razón Social |
IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R
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R.U.T. |
76.242.192-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 20 | Caja | PLACA FÓSFORO TAMAÑO 2 (CAJA X 4 UD) | PLACAS RADIOGRAFICAS DURR TALLA Nº2 (41x31 mm) |
$ 169.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.380.000
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$ 3.380.000
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Total Neto
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$ 3.380.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 642.200
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$ 4.022.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.