Orden de Compra. Nº1075956-251-AG25 "28 AMPOLLETAS - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS. PROVIENE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-228-COT25 - DESPACHO: AV. LIB. BERNARDO O´HIGGINS N° 1196, PISO N° 4, SANTIAGO. CONTACTO: DANIELA VALENZUELA. TELÉFONO: 229220152 "
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075956-251-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2025
Nombre de la Orden de Compra 28 AMPOLLETAS - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS. PROVIENE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-228-COT25 - DESPACHO: AV. LIB. BERNARDO O´HIGGINS N° 1196, PISO N° 4, SANTIAGO. CONTACTO: DANIELA VALENZUELA. TELÉFONO: 229220152
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO
Razón Social DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O¨HIGGINS N° 1196,PISO 10
Comuna Santiago
Impuesto 39900
Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O¨HIGGINS N° 1196,PISO 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACION Y DESPACHO

28 AMPOLLETAS - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS. PROVIENE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-228-COT25 - DESPACHO: AV. LIB. BERNARDO O´HIGGINS N° 1196, PISO N° 4, SANTIAGO. CONTACTO: DANIELA VALENZUELA. TELÉFONO: 229220152 - FACTURAR A: DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE. R.U.T. # 60.505.000-K. GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN: AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1.196. PISO 10°. SANTIAGO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES S.Y. SPA
Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS YEVENES SPA
R.U.T. 77.873.211-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES S.Y. SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101605
ampolletas fluorescentes1Unidad28 AMPOLLETAS - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS. PROVIENE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-228-COT25 - DESPACHO: AV. LIB. BERNARDO O´HIGGINS N° 1196, PISO N° 4, SANTIAGO. CONTACTO: DANIELA VALENZUELA. TELÉFONO: 229220152 - FACTURAR A: DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE. R.U.T. # 60.505.000-K. GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN: AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1.196. PISO 10°. SANTIAGO.28 AMPOLLETAS - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS. PROVIENE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-228-COT25 - DESPACHO: AV. LIB. BERNARDO O´HIGGINS N° 1196, PISO N° 4, SANTIAGO. CONTACTO: DANIELA VALENZUELA. TELÉFONO: 229220152 $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.900
TOTAL OC $ 249.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.