Orden de Compra. Nº316-642-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 316-645-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 316-642-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 316-645-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
R.U.T. 69.061.500-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012005003 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
R.U.T. 69.061.500-2
Dirección de Facturación CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA
Comuna Villa Alemana
Impuesto 41769,6
Dirección de Envío de la Factura CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA
Razón Social HÉCTOR MUÑOZ NAVARRETE SPA
R.U.T. 77.404.498-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Tijeras50UnidadBolsa ecológica Papel Kraft 30x41x12 marron claro kraft - PROVEEDOR DEBE ADJUNTA COTIZACION CON DETALLE DE LA OFERTA.  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
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Tijeras10UnidadPliegos de cartulinas españolas negras 55x77 cm - PROVEEDOR DEBE ADJUNTA COTIZACION CON DETALLE DE LA OFERTA.  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
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Tijeras15UnidadPliegos de cartón forrado duplex 295 grs 55x77cm - PROVEEDOR DEBE ADJUNTA COTIZACION CON DETALLE DE LA OFERTA.  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
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Tijeras2UnidadCinta doble contacto faz 36mmx14mm amioffice 3 uds blanco - PROVEEDOR DEBE ADJUNTA COTIZACION CON DETALLE DE LA OFERTA.  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
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Tijeras50Unidad Cinta de regalos color doradas - PROVEEDOR DEBE ADJUNTA COTIZACION CON DETALLE DE LA OFERTA.  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
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Tijeras2UnidadSilicona Líquida Artel 250 ml color transparente - PROVEEDOR DEBE ADJUNTA COTIZACION CON DETALLE DE LA OFERTA.  $ 8.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.240 $ 16.240
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Tijeras4UnidadTijera para tela profesional sastre papeleria costura acero color- PROVEEDOR DEBE ADJUNTA COTIZACION CON DETALLE DE LA OFERTA.  $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
Total Neto $ 219.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.770
TOTAL OC $ 261.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.