Orden de Compra. Nº5626-534-AG25 "CATERING 14 AGOSTO FONIS SA22I0168- J.MORAN"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5626-534-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2025
Nombre de la Orden de Compra CATERING 14 AGOSTO FONIS SA22I0168- J.MORAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 22 Organismo Central-Vic de Investigación e Innova
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.R 211.231.025 N°428634 del sistema SISTEMA FINANCIERO U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Rectoría, BLANCO 951
Comuna Valparaíso
Impuesto 79515
Dirección de Envío de la Factura Rectoría, BLANCO 951
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SPA
Razón Social TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SPA
R.U.T. 77.697.574-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering150UnidadSERVICIO CATERING: 150 PERSONAS LIBRE: TE HOJAS DILMAH,TWINNING, LIPTON, INFUSIONES, CAFÉ GRANO,LECHE SIN LACTOSA, DESCREMADA Y VEGETAL, AZUCAR, ENDULZANTE STEVIA, JUGOS VARIEDAD, AGUA MINERAL CON Y SIN GAS. VAJILLA, SERVILLETAS, MANTELERIA, MESAS 2 TAPADITOS O MINI SANDWICHS JAMON - QUESO AVE PIMENTON VEGETARIANO TOMATE QUESO BLANCO, PASTA ALCACHOFA TOMATE OTROS PASTEL COCTEL VARIEDADES (CACHITOS, PIE LIMON, 2 TARTALETA, OTROS) 3 GALLETAS FINAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5626-478-COT25 / COTIZACION N°: 1707 $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.500 $ 418.500
Total Neto $ 418.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.515
TOTAL OC $ 498.015


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.258.703-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.018.801-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.