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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070620-1795-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CZM SERVICIO DE ASEO Y CUADRILLAS MES DE ENERO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1070620-70-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
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R.U.T. |
62.000.530-4 |
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Dirección de Facturación |
Heroes de la Concepción 502, Iquique |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
13742744,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Heroes de la Concepción 502, Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRO-CLEAN E.I.R.L |
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Razón Social |
JENNY PINILLA LIMPIEZA INDUSTRIAL Y OTROS E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.391.080-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRO-CLEAN E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | 6 PERSONAS CUADRILLA DE INVENTARIO | CONTRATACIÓN DE CUADRILLAS DE APOYO HOSP. |
$ 5.813.130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.813.130
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$ 5.813.130
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | 7 PERSONAS DE CUADRILLA DE BODEGA | CONTRATACIÓN DE CUADRILLAS DE APOYO HOSP. |
$ 7.205.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.205.882
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$ 7.205.882
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIOS DE ASEOS GENERALES, ASEOS INTEGRALES, ASEO Y MANTENCION EN ESPACIOS INTERIORES, LIMPIEZA Y MANTENCION DE AREAS VERDES, RETIRO Y ELIMINACION RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS ASIMILABLES A DOMICILIARIOS, CONTRATACIÓN DE CUADRILLAS DE APOYO HOSP. | Oferta técnico económica para implementación de SERVICIO DE ASEO GENERALES PARA HOSPITAL Iquique, VALOR MENSUAL NETO. |
$ 67.347.917,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.347.917
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$ 67.347.917
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Total Neto
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$ 80.366.929
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Descuento
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$ 8.036.693
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.742.745
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$ 86.072.981
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.