Orden de Compra. Nº1070620-1795-SE25 "CZM SERVICIO DE ASEO Y CUADRILLAS MES DE ENERO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070620-1795-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2025
Nombre de la Orden de Compra CZM SERVICIO DE ASEO Y CUADRILLAS MES DE ENERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1070620-70-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2727 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 13742744,84
Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRO-CLEAN E.I.R.L
Razón Social JENNY PINILLA LIMPIEZA INDUSTRIAL Y OTROS E.I.R.L.
R.U.T. 76.391.080-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRO-CLEAN E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definida6 PERSONAS CUADRILLA DE INVENTARIO CONTRATACIÓN DE CUADRILLAS DE APOYO HOSP. $ 5.813.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.813.130 $ 5.813.130
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definida7 PERSONAS DE CUADRILLA DE BODEGACONTRATACIÓN DE CUADRILLAS DE APOYO HOSP. $ 7.205.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.205.882 $ 7.205.882
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIOS DE ASEOS GENERALES, ASEOS INTEGRALES, ASEO Y MANTENCION EN ESPACIOS INTERIORES, LIMPIEZA Y MANTENCION DE AREAS VERDES, RETIRO Y ELIMINACION RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS ASIMILABLES A DOMICILIARIOS, CONTRATACIÓN DE CUADRILLAS DE APOYO HOSP.Oferta técnico económica para implementación de SERVICIO DE ASEO GENERALES PARA HOSPITAL Iquique, VALOR MENSUAL NETO. $ 67.347.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.347.917 $ 67.347.917
Total Neto $ 80.366.929
Descuento $ 8.036.693
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.742.745
TOTAL OC $ 86.072.981


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.