Orden de Compra. Nº3378-3265-SE26 "ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-30-LR25"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-3265-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-30-LR25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-30-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capitulo 03 organismos de Salud del Ejército del sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto sector público Ley N°21.796 año 2026 Cap. N° 1 y 5, Organismos de Salud del Ejercito
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 36290
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF COMERCIAL LTDA
Razón Social SASF COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 76.930.423-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SASF COMERCIAL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281908
Forradores de bandeja de instrumentos de esteriliz300Unidad900606 BANDEJA ALUSA C-10(9X8X4CM.ALTO) EST.DBLE EMP  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000
42203403
Juegos o catéteres introductores vasculares interv50Paquete900533 COTONITO ALGODON 8CM ESTERIL DBLE.EMP(PQ.25UD)  $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
Total Neto $ 191.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.290
TOTAL OC $ 227.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.