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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2376-668-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE VENTILADORES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-627-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DPTO. ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
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R.U.T. |
69.070.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
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R.U.T. |
69.070.500-1 |
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Dirección de Facturación |
BROWN NORTE N°164. DIRECCION DE OPERACIONES |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
43109,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BROWN NORTE N°164. DIRECCION DE OPERACIONES |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MULTISERVICIOS LCG |
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Razón Social |
MULTISERVICIOS LCG CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
76.755.168-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MULTISERVICIOS LCG |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40101604
| Ventiladores | 4 | Unidad | ADQUISICION DE VENTILADORES MURALES, DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO. | |
$ 56.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 226.892
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$ 226.892
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Total Neto
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$ 226.892
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.109
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$ 270.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.