Orden de Compra. Nº2376-668-AG24 "ADQUISICION DE VENTILADORES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-627-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2376-668-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VENTILADORES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-627-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Facturación BROWN NORTE N°164. DIRECCION DE OPERACIONES
Comuna Ñuñoa
Impuesto 43109,48
Dirección de Envío de la Factura BROWN NORTE N°164. DIRECCION DE OPERACIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTISERVICIOS LCG
Razón Social MULTISERVICIOS LCG CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.755.168-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTISERVICIOS LCG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101604
Ventiladores4UnidadADQUISICION DE VENTILADORES MURALES, DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 56.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.892 $ 226.892
Total Neto $ 226.892
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.109
TOTAL OC $ 270.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.717.748-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.755.168-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.337.058-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.896.936-K Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.799.372-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.960.597-3 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.431.951-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.