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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057420-797-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH45425 (ism) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057420-1-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
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R.U.T. |
61.607.305-2 |
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Dirección de Facturación |
12 DE FEBRERO #233 HUEPIL, REGIÓN DEL BIOBIO, COMUNA DE TUCAPEL |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
1796,26 |
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Dirección de Envío de la Factura |
12 DE FEBRERO #233 HUEPIL, REGIÓN DEL BIOBIO, COMUNA DE TUCAPEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-09-2025 |
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Proveedor |
FERREMAQ LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.180.688-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERREMAQ LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211507
| Pinturas en aerosol | 1 | Unidad | SPRAY NEGRO BRILLANTE | SPRAY NEGRO BRILLANTE |
$ 2.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.143
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$ 2.143
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23171509
| Soldadura | 1 | Unidad | SOLDADURA 7018 | SOLDADURA 7018 |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.941
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$ 2.941
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31211507
| Pinturas en aerosol | 1 | Unidad | SPRAY GRIS MAQUINA | SPRAY GRIS MAQUINA |
$ 2.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.185
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$ 2.185
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23171509
| Soldadura | 1 | Unidad | SOLDADURA 6010 3/32 | SOLDADURA 6010 3/32 |
$ 2.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.185
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$ 2.185
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Total Neto
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$ 9.454
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.796
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$ 11.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.