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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
554734-52-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 554734-26-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Carmen N° 33 Peumo |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
1080877,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carmen N° 33 Peumo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PCINBOX SPA |
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Razón Social |
PCINBOX SPA
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R.U.T. |
76.074.614-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PCINBOX SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211507
| Computadores de escritorio | 1 | Unidad | MEMORANDUM N°024 DE ADMINISTRADORA MUNICIPAL PARA SOLICTAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS COMPTACIONALES: PC, SCANNER E IMPRESORAS PARA DISTINTAS OFICINAS MUNICIPALES.
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$ 5.688.830,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.688.830
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$ 5.688.830
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Total Neto
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$ 5.688.830
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.080.878
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$ 6.769.708
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.