Orden de Compra. Nº4494-934-AG25 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENCION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO URBANO (P.1092): 4494-846-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4494-934-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENCION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO URBANO (P.1092): 4494-846-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Unidad de Compra Dirección de entrega de los productos: Infante N°2 Penco, Bodega Municipal fono 41-2261513. Horario de lunes a jueves AM: 09:00 a 13:00 Hrs. PM:15:00 a 16:00 hrs. Viernes sólo se recibirá en horario AM 09:00 A 13:00 Hrs. Cabe señalar que las compras de g
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO
R.U.T. 69.150.500-6
Dirección de Facturación O'Higgins # 500
Comuna Penco
Impuesto 131729,28
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins # 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMAC
Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA
R.U.T. 77.750.890-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes6GalónESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO. SOQUINAESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO. SOQUINA $ 21.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.996 $ 129.996
31211701
Esmaltes10GalónESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO. SOQUINAESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO. SOQUINA $ 21.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.660 $ 216.660
31211701
Esmaltes10GalónESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO REY. SOQUINAESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO REY. SOQUINA $ 21.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.660 $ 216.660
31211701
Esmaltes6GalónESMALTE SINTETICO COLOR VERDE MUSGO. SOQUINAESMALTE SINTETICO COLOR VERDE MUSGO. SOQUINA $ 21.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.996 $ 129.996
Total Neto $ 693.312
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.729
TOTAL OC $ 825.041


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 4.621.856-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.