Orden de Compra. Nº701426-491-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 701426-352-COT25, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA NOCHE DIGNA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 701426-491-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 701426-352-COT25, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA NOCHE DIGNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 994 del sistema CERTIFICADO DISPONIB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avda saavedra N° 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 116660
Dirección de Envío de la Factura Avda saavedra N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR ENTREGA Y RESPONSABLE RECEPCIÓN PRODUCTOSEduardo López Saavedra / N° telefónico: 9 62781215 

VER SOLICITUD DE COMPRA 479 ADJUNTA EN ARCHIVO ANEXO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA MS E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA MACARENA ANDREA SÁNCHEZ JARA E.I.R.L.
R.U.T. 77.319.666-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA MS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53103001
Camisetas de caballero1GlobalADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA NOCHE DIGNA, CONFORME A CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN DOCUMENTO ADJUNTO.ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA NOCHE DIGNA, CONFORME A CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN DOCUMENTO ADJUNTO. $ 614.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 614.000 $ 614.000
Total Neto $ 614.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.660
TOTAL OC $ 730.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.