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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1979-3910-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO DESDE ID 1979-57-LQ25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1979-57-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
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R.U.T. |
61.607.401-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Castellon #0115, Nueva Imperial |
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Comuna |
Nueva Imperial
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Impuesto |
31702,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Castellon #0115, Nueva Imperial |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARTEL |
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Razón Social |
ARTEL S.A.
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R.U.T. |
92.642.000-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARTEL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122001
| Archivadores de fichas | 20 | Unidad no definida | ARCHIVADOR PALANCA TAMAÑO CARTA LOMO ANCHO
| ARCHIVADOR PALANCA TAMAÑO CARTA LOMO ANCHO
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$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.000
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$ 26.000
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 3 | Unidad no definida | LIBRO ACTA 100 HOJAS LINEAL TAPA DURA RESISTENTE
| LIBRO ACTA 100 HOJAS LINEAL TAPA DURA RESISTENTE
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$ 2.819,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.457
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$ 8.457
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44122001
| Archivadores de fichas | 100 | Unidad no definida | ARCHIVADOR PALANCA T/OFICIO LOMO ANCHO
| ARCHIVADOR PALANCA T/OFICIO LOMO ANCHO
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$ 1.324,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.400
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$ 132.400
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Total Neto
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$ 166.857
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.703
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$ 198.560
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.