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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1411-380-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
C.C.P COLINA II, MINUTA N° 91, 1411-134-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
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R.U.T. |
61.933.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
56042,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MULTISERVICIOS LCG |
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Razón Social |
MULTISERVICIOS LCG CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
76.755.168-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MULTISERVICIOS LCG |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162702
| Ruedas | 12 | Unidad | 12 Ruedas Goma Metal placa giratoria (200 mm) pra 230 kg | |
$ 24.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 294.960
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$ 294.960
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Total Neto
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$ 294.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.042
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$ 351.002
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.